支票背书银行流水_转账支票背书盖章出格
支票背书银行流水_转账支票背书盖章出格
📊财务部各岗位实操全流程详解 💼新手会计们注意啦!财务部各岗位的工作流程是你们必须掌握的技能哦!今天我们就来详细解析一下这些流程,让你们快速上手! 💸出纳岗工作流程: 现金收付:根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款,检查金额、大小写和签名,签字并加盖财务结算章,将收据或发票联给交款人,凭记账联登记现金流水账,登记票据传递登记本,传给相应岗位签收制证。 工资及固定资产岗:管理费用岗、销售核算岗、成本核算岗等都有其特定的流程,比如工资发放、费用报销等。 💼管理费用岗: 费用报销:审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致,检查并督促领款人签名,据记账凭证金额付款,在原始凭证上加盖“现金付讫”图章,登记现金流水账,将记账凭证及时传主管岗复核。 人工费、福利费发放:凭人力资源部开具的支出证明单付款,包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项,在支出证明单上加盖“现金付讫”图章,登记现金流水账,登记票据传递登记本,传工资福利岗签收制证。 💳银行存款收付: 收货款整理:销售会计传来支票、汇票,核查和补填进账单,上午上班时交主管岗背书,送交司机进账及取回单,整理从银行拿回的回款单据,将第一联与回执粘贴在一起,在微机中编制回款登记表并共享,打印后传销售会计。 其他项目收款:收到除货款以外项目的支票、汇票,填写进账单,进账,回单,登记票据传递登记本,传相关岗位。 贷款:收到银行贷款上账回单,登记票据传递登记本,传管理费用岗位。 💡小贴士: 现金存取及保管:每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金,安全妥善保管现金,准确支付现金,及时盘点现金,下午3:30视库存现金余额送存银行。 管理现金日记账:做到日清月结,并及时与微机账核对余额。 🎉好啦!这就是财务部各岗位的工作流程啦!希望对你们有所帮助!如果有任何疑问或需要进一步的解释,欢迎随时提问哦!💬
出纳工作日常任务 1、管理资金 其实所谓的出纳,从字面可以看出其大意:出即支出,纳即收入。所以对资金的收付管理,是出纳最基本的工作内容。但是随着经济的发展,出纳的工作已经不单纯是现金的收付了,额外还有承兑汇票的背书,支票的签付等。所以经济业务上的款项往来,是出纳每日必须要完成的工作。 2、工资报销 除了经济业务上的款项支出,员工的报销款和工资的发放同样也必须由出纳操作。一般情况下,需要报销的员工会填写费用报销单,交给出纳进行审核。出纳审核无误后会计进行复核,经过批准方可对费用进行报销。而发放工资时,人事部门会将工资发放的金额列表交给出纳人员,同样经过出纳和会计的审核后,才可以对工资进行发放。 3、入账处理 每个月月末,不单单是会计人最忙碌的时候,同样也是出纳人员最忙的时候。出纳人员到月末,需要把自己经手的每笔业务,录入系统中,其中包括:收款结算单,付款结算单和转账结算单。根据业务的实际情况,选择相应的现金业务和票据业务。全部处理完毕后,需要对余额表和银行流水进行核对,找出差异后,制成余额调节表进行处理。 4、往来结算 ①办理往来结算,建立清算制度。②核算其他往来款项,防止坏账损失。 5、保管物品 正常来说,一家企业的重要资料和物品都会交由出纳来管理,例如印章的存放,合同的整理等。而且这些东西都会锁在保险柜中,方便随时取用。所以保险柜钥匙出纳千万要妥善保管,万不可丢失。 6、货币资金核算 ①办理现金收付,严格按规定收付款项。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。⑤保管有关印章,登记注销支票。⑥复核收入凭证,办理销售结算。
📊财务岗位全流程指南,轻松上手! 👋 大家好!今天为大家带来一份超全的财务岗位工作流程指南,帮助大家轻松应对各种财务工作。 💼 出纳岗工作流程: 现金收付:根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款,检查金额正确、大小写一致、有经手人签名后,签字并加盖财务结算章。将收据第二联(或发票联)给交款人,凭记账联登记现金流水账,登记票据传递登记本,传相应岗位签收。 银行存款收付:整理销售会计传来的支票、汇票,核查和补填进账单,上午上班时交主管岗背书,送交司机进账及取回单。整理从银行拿回的回款单据,将第一联与回执粘贴在一起,在微机中编制回款登记表并共享,打印后传销售会计。 📋 管理费用岗工作流程: 其他项目收款:收到除货款以外项目的支票、汇票,写进账单一一进账一一回单一一登记票据传递登记本一一相关岗位。 贷款:收到银行贷款账回单一一登记票据传递一一传管理费用岗位。 📊 销售费用岗工作流程: 货款:根据销售合同或订单开具发票,核对发票内容无误后传递给客户。 运费:根据实际发生的运费情况开具发票,并传递给客户。 📉 工资福利岗位工作流程: 工资发放:根据人事部门提供的工资表,编制工资发放单,核对无误后发放给员工。 代扣款项:根据国家规定代扣个人所得税、社保等款项,并登记相关账簿。 📈 税务岗工作流程: 纳税申报:根据税务规定,按时完成各项税种的申报工作。 税务筹划:协助公司进行税务筹划,合理降低税务负担。 🔍 内部审计岗工作流程: 审计计划:制定年度审计计划,明确审计目标和范围。 现场审计:对各部门的财务数据进行现场审计,确保数据真实准确。 审计报告:撰写审计报告,提出改进意见和建议。 📋 主管岗工作流程: 审核单据:审核各岗位传递来的单据,确保数据准确无误。 协调沟通:协调各部门之间的工作,确保流程顺畅。 制定政策:根据公司实际情况,制定财务管理政策和流程。 💡 点赞自取哦!希望这份指南能帮到大家,轻松应对各种财务工作!如果有任何问题或建议,欢迎留言讨论!
出纳必备技能与注意事项,新手必读! 🌟出纳岗位职责解析 出纳,简单来说就是负责管理公司资金的人,主要工作包括现金收付和银行结算。比如员工报销费用时,我们需要审核票据是否合规,然后按流程给他们付现金或者通过银行转账。 🌟入职前需要掌握的技能 基础财务知识:了解会计科目和借贷记账法是基础。虽然出纳的工作不像会计那样复杂,但这些基础概念清楚了,才能更好地和会计对接工作,避免出现沟通障碍。 银行结算知识:各种支付结算方式都要熟悉,比如支票的填写和背书,汇票的使用流程,网银操作的规范等。不同银行可能在一些细节上会有差别,所以入职后也要尽快熟悉公司合作银行的具体操作。 办公软件操作:Excel是必须熟练掌握的,毕竟要经常做一些资金收支的记录和统计。会用函数进行简单的数据处理,工作效率会大大提高。 🌟工作中的小技巧和注意事项 现金收付要细心:收现金的时候,一定要当面点清,多张数几遍,防止出现差错。付现金的时候也一样,再次核对金额和收款人信息,要是付错了,后续处理可麻烦。 票据管理有妙招:支票、汇票这些重要票据要妥善保管,专门用个票据夹按顺序存放,并且做好登记。 银行对账别马虎:每个月都要和银行对账单进行核对。我一般是先把自己登记的日记账和银行流水一笔一笔对,标记出有差异的地方,然后再仔细查找原因,是未达账项还是记账错误,及时调整,保证账账相符。 报销审核严把关:员工拿来报销的票据,要仔细查看发票真伪、抬头是否正确、金额大小写是否一致、有没有相关人员签字等,不符合规定的坚决不能报销。 🌟和同事及其他部门的沟通协作 要和其他部门的同事打交道,像采购部门要付款了,销售部门有收款了,都得及时沟通处理。所以沟通的时候要有耐心,把财务要求和流程跟他们讲清楚,这样能避免很多不必要的误解。 以上就是我做财务出纳的一些经验分享,希望能帮到大家。如果还有啥疑问,欢迎在评论区留言,咱们一起交流。
财务岗位全流程详解,工作更高效! 嘿,财务小伙伴们!今天我们来聊聊财务岗位的那些事儿,理顺一下我们工作中的“障碍”,看看每个岗位到底该先做什么后做什么。希望大家能从中受益,工作更高效! 出纳岗工作流程 💼 现金收付:根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款,检查金额是否正确,大小写一致,有经手人签名后,在收据上签字并加盖财务结算章。然后把收据第②联(或发票联)给交款人,凭记账联登记现金流水账,最后登记票据传递登记本,传给相应岗位签收制证。 费用报销:审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致,检查并督促领款人签名,据记账凭证金额付款,在原始凭证上加盖“现金付讫”图章,登记现金流水账,将记账凭证及时传主管岗复核。 人工费、福利费发放:凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项),在支出证明单上加盖“现金付讫”图章,登记现金流水账,登记票据传递登记本,将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证。 现金存取及保管:每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金,安全妥善保管现金,准确支付现金,及时盘点现金。下午3:30视库存现金余额,确保下午下班后现金库存在限额内。 银行存款收付 💳 货款整理:整理销售会计传来支票、汇票,核查和补填进账单,上午上班时交主管岗背书,送交司机进账及取回单,整理从银行拿回的回款单据,将第一联与回执粘贴在一起,在微机中编制回款登记表并共享,打印后将回款登记表连同回款单传销售会计。 其他项目收款:收到除货款以外项目的支票、汇票,填写进账单,进账后回单一登记票据传递登记本,传相关岗位。 贷款:收到银行贷款上账回单,登记票据传递登记本,传管理费用岗位。 日常性业务款项 📈 根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项后,开具支票(汇票、电汇),登记支票使用登记本,将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称),加盖“转账”图章,登记单据传递登记本,传相关岗位制证。 销售费用岗工作流程 🛒 部门日常费用:审核原始凭证完整、合法、金额正确,审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠,审核审批手续是否完备,审核部门费用支出进度(如超计划额度,可拒绝报销),编制记账凭证。借:营业费用一相关明细科目(部门专项)贷:现金/银行存款/其他应收款。涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核。 好了,今天的分享就到这里啦!希望这些流程能帮到大家理顺工作,提高效率。如果有任何问题或建议,欢迎留言讨论哦!📢
新加坡银行开户,三大优势! 新加坡银行账户有三大显著优势,让客户无需亲自到新加坡即可轻松管理资金: 远程开户:无需飞往新加坡,只需在国内填写表格即可完成开户流程。账户开立后,即可通过手机网银进行转账、缴费等操作。 多币种账户:同一账户下可开通新元、美元、欧元等多种主流币种,满足不同需求。 无外汇管制:新加坡没有外汇及资金流动管制,资金可自由转至世界各地账户,且成本较低。 开户流程如下: 寄送材料:客户需将身份证及护照复印件、开户表格寄至新加坡。 开设账户:收到材料后,一般3-7个工作日内为客户开通银行账户。期间提供新加坡当地地址用于代收银行文件,用于账户激活。 设置网银:账户激活后,设置网银账号密码。网银需绑定国内手机号,登录后即可进行查询、转账、缴费等操作。 转入资金:开户成功后,客户需在三个月内转入35万新币(约合175万人民币)或其他等值货币进行验资。验资一般需一个星期,成功后可取回资金。 开户成功后,客户将收到银行卡、支票本及每月银行流水单。银行卡可用于提款机提款、商店消费及网上消费,银行流水单可作为新加坡本地的地址证明。
大新银行开户攻略:新公司也能轻松搞定 之前听朋友说香港公司注册很方便,但开户特别难,很多人花了不少钱都没能成功。因为国内公司收货款有外汇管制,而且税收高,所以我决定注册香港公司,并按照推荐开了银行账户。 首先,香港公司注册需要两个股东,否则新公司一个股东开不了大新对公户。注册香港公司需要准备全套资料扫描件,包括两份意向的购销合同、董事股东银行流水3个月的、国内公司银行流水和营业执照扫描件。 给银行经理审核了一天,预约时间用了2天。第三天按照银行经理的要求去指定的分行递交资料,介绍了业务方面和后期发展方向,大概一个小时就办理好了,回家等通知。一周后银行通知我下户了,密码函和支票本会寄到秘书公司地址,收到后网银激活。 整个过程非常顺利,大新银行对新公司非常友好,推荐给大家!
4.2亿豪宅突然没了! 大S协议漏洞暴露出三大法律死角! 台媒今天凌晨突袭地政系统,发现大S名下的国家艺术馆根本没有过户记录!说好的4.2亿台币豪宅给S妈,交易记录居然停留在三年前。更让人惊讶的是,网友扒出了一条关键时间线3月15日,S妈叫嚷着拿房才能结婚,3月18日大S就和光头领了结婚证,3月22日就急着抵押房子拿到2亿现金,这操作比电视剧还刺激! 法律界连夜拆解:那份20页的婚前协议没有公证,到了法庭上就变成废纸!房产没有过户就等于空头支票,光头如果真离婚,照样能分到婚后的财产。网友调侃: S妈防女婿像防小偷,结果反倒被自己女儿给反杀了! 房产中介圈爆料:这栋豪宅三年内被抵押了两次,最近一次刚好卡在再婚的月份。金融博主还爆出银行流水:抵押款根本没进S妈的账户,全部流到了境外信托基金!吃瓜群众都傻眼了:原来明星结婚也能是资本游戏? 婚姻不是生意场,协议再厚也包不住心机!这件事提醒大家:在法律面前,明星也没有特权。如果觉得这件事值得让更多人了解真相,就点个赞,转发出去吧!
出纳实操全攻略✨转岗会计不迷路 出纳的工作相对容易上手,对求职经验的要求也不高,但真正做起来还是有些繁琐的。想要从出纳转做会计的朋友们,可以先了解一下出纳的主要工作内容,这里有一些建议供大家参考: 1️⃣ 现金和票据管理:负责保管现金、支票、汇票等票据,以及存取款操作。 2️⃣ 收付款操作:通过网银盾进行操作,处理日常付款、报销、发工资等事务,以及现金收付款。 3️⃣ 打印回单和银行流水:每天打印前一天的银行回单交给会计做账,月初打印上月的银行流水并保存。可以根据公司要求,使用回单卡或结算卡去银行打印,或者通过网银盾导出打印。 4️⃣ 登记日记账:负责现金日记账和银行日记账的登记,最好在早上给会计回单后及时登记自己的账目,注意借贷方向和金额。 5️⃣ 月末现金盘点:一般是月末进行现金盘点,会计监盘,盘点后编制现金盘点表交给会计。 6️⃣ 银行对账:对账非常重要,逾期不操作可能会影响账户正常使用。大部分银行的对账都可以通过网银盾操作,记清是对季对还是月对,按时操作。 7️⃣ 跑银行:负责开户、销户、变更等日常业务。关于银行业务,一般日常小业务不用预约,但开户销户有些银行需要提前预约,所以出发前一定要和银行确定好。 出纳的工作虽然难度不大,但可替代性强。想要有更好的发展,我还是建议转做会计。对于想从出纳转会计的朋友们,我有以下几点建议: 提升专业能力:首先,考取一个入门级的证书很重要,初级会计师证书是必备的。有能力的话,可以尝试考取CPA证书。考CPA时,战线不要拉得太长,第一年辛苦一些,报个班把会计和审计过了,后面就简单了。推荐跟氢虎CPA火箭班,通过率和性价比都很高。 熟悉财务软件实操:做账其实不难,就是一个熟悉的过程。想要快速上手,可以去网上看一些教学视频,为换岗后打基础。如果自学看不懂的话,可以报个班系统的学,推荐东奥的实操班,非常贴合实际工作。 了解公司内部转岗政策:如果想内部转岗,一定要先了解一下公司是否允许。有的公司是不允许内部转岗的。如果允许的话,那就要和公司的同事搞好关系,比如采购、销售、行政、会计等同事,还有就是领导。 希望大家都能有更好的发展!
财务部各岗位工作流程详解,新手必看! 想要转行做会计?那你一定要先搞清楚财务部各个岗位的工作流程!做会计最忌讳的就是瞎忙,一套完整的工作流程图能帮你省下不少时间和精力。下面我就来详细介绍一下财务部各岗位的工作流程,新手们一定要认真看哦! 出纳岗工作流程 💼 现金收付 根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款:检查收据金额是否正确,大小写是否一致,是否有经手人签名。 在收据(发票)上签字并加盖财务结算章。 将收据第②联(或发票联)交给交款人。 凭记账联登记现金流水账。 登记票据传递登记本。 将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证。 费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证是否一致。 检查并督促领款人签字。 其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、汇票。 填写进账单。 进账。 回单。 管理费用岗工作流程 📋 日常性业务款项 根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项。 开具支票(汇票、电汇)。 登记支票使用登记本。 将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)。 加盖“转账”图章。 登记单据传递登记本。 传相关岗位制证。 材料核算岗工作流程 🛠️ 材料采购 根据采购合同和供应商发票审核材料入库单。 登记材料明细账。 与仓库管理员核对材料库存。 成本核算岗工作流程 💡 外协加工、车间质保费用 根据加工合同和供应商发票审核加工费用。 登记加工费用明细账。 与车间管理员核对加工费用。 销售费用岗工作流程 📈 部门日常费用 审核原始凭证完整、合法、金额正确。 审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠。 审核审批手续是否完备。 审核部门费用支出进度(如超计划额度,可拒绝报销)。 编制记账凭证。 借:营业费用-相关明细科目(部门专项) 贷:现金/银行存款/其他应收款 涉及现金的凭证传出纳岗,不涉及现金的凭证传主管岗复核。 工资福利岗工作流程 🏦 工资兑现、福利 凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)。 在支出证明单上加盖“现金付讫”图章。 登记现金流水账。 登记票据传递登记本。 将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证。 现金存取及保管 💳 每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金。 安全妥善保管现金,准确支付现金。 及时盘点现金。 下午3:30视库存现金余额。 从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全。 管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额。 银行存款收付 💼 整理销售会计传来支票、汇票。 核查和补填进账单。 上午上班时交主管岗背书。 送交司机进账及取回单。 整理从银行拿回的回款单据。 将第一联与回执粘贴在一起。 在微机中编制回款登记表并共享。 打印。 将回款登记表连同回款单传销售会计。 希望这套流程图能帮到你,让你在转行做会计的路上少走弯路!如果你还有其他问题,欢迎随时来问我哦!😊
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